2016年04月22日 星期五

中心2009年度内部质量管理体系审核现场审核阶段工作圆满结束

来源:总工办 作者:李爱茹 发布时间:2009-12-15

我中心2009年度内部质量管理体系审核现场审核阶段工作圆满完成。本次内审中,质量管理办公室组织内审员分成三个内审小组,对中心即将过去的一个年度质量管理体系的运行情况进行滚动式100%抽样检查。审核工作按照惯例,以过程为主线,依据GB/T19001-ISO9001:2000 标准、中心质量手册、程序文件等质控文件对相关条款涉及的10个部门分别查验。为了做好本次内审工作,质量管理办公室及各审核组制定了详细的审核计划并经中心管理者代表熊盛青同志批准,现场审核按照计划有序进行。

本次内部审核工作得到了中心领导及各部门负责人高度重视。121召开内审首次会议,中心在家领导及各部门负责人出席会议,会上明确了具体分工、要求及审核时间节点。会议结束前王平主任做总结讲话,王主任要求审核组认真履行职责,相关部门积极配合,通过内审查找不足、总结经验,进一步提高管理水平,以达到持续改进目的。首次会议结束后,现场审核正式展开,至127日上午现场审核结束。7日下午质管办与审核小组进行了沟通,并于128进行了现场复查。根据审核结果,129召开了内审末次会议,会上各小组通报了现场审核不合格项及工作建议,本次内审共开出不合格报告8个,涉及的问题主要为B类项目管理、合格供方调查与确立、物资采购审批等几个方面。相关部门负责人分别发言对不合格项及存在问题进行了确认。中心管理者代表熊盛青副主任/总工对本次内审工作做了点评讲话。熊总在充分肯定相关部门和人员辛勤工作的前提下,对今后质量管理工作的努力方向和目标提出新的要求。随后,方洪宾副主任、王凯副主任、李知用书记也分别就质量记录与文件、资料信息的质量管理等工作提出了改进与完善的意见和建议。王平主任总结了已完成的现场审核工作,他要求相关部门要认真抓好内审的后期工作,把各项改进和纠正工作落到实处。同时,相关部门要策划好新版的培训、明年初的外部监督审核工作、新版试运行与换版等工作。

本次内审工作是在质管办管理人员重新调整后进行的,也是迎接即将到来的外部监督审核前的一次重要自检自查活动。目前,不合格报告已下发相关部门,部门纠正措施正在制定之中。审核组将跟踪并验证不合格项纠正情况。(总工办)

 

 

 

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